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一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月

一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会(huì)计和审(shěn)计哪个发展前景比(bǐ)较好些,会(huì)计和审计哪(nǎ)个发展(zhǎn)前景比(bǐ)较(jiào)好一(yī)点是问(wèn):审(shěn)计和会计哪个好就业(yè)会计(jì)专业人员目(mù)前较为饱和(hé),就业质(zhì)量不(bù)高,都(dōu)为较小型的单位的。

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会计和审计哪个发展前(qián)景(jǐng)比较好些,会计和审计哪(nǎ)个发(fā)展前景比(bǐ)较好一点(diǎn)

  问:审(shěn)计(jì)和会计(jì)哪个好就业

  会(huì)计专(zhuān)业人员目前较为(wèi)饱(bǎo)和,就(jiù)业质量不高,都为较小型的单(dān)位。

  而审计专业,尤其是重点学校的审计专业(yè)就业质量较高,考(kǎo)取公(gōng)务员的机会较多,有更(gèng)好的发展前景。

  审计和会计各(gè)有长短,学会(huì)计比较简单,先(xiān)做帐,考升(shēng)级,初级、中(zhōng)级、高级会计师(shī),隔两年跳个槽,或者在(zài)有前景的单(dān)位打升级,待遇都不错。

  审(shěn)计可以去会计事务所工(gōng)作,把(bǎ)注册会计师考下来,出来后到大型(xíng一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月)企业做财务经(jīng)理(lǐ)什么的,路线要高端些,难度也要高,因为注会不是很好考,事务(wù)所的(de)工作(zuò)压力也(yě)比较大。

  具体来说:

  1、论就业机会,会计专业的就业(yè)单(dān)位较多,审计专业(yè)的就(jiù)业(yè)单位较少。

  2、论就业优劣,会计专业人员目前(qián)较为饱和(hé),就业(yè)质量不高,都(dōu)为较小型的单(dān)位,工资(zī)较低。

  而审计专业,尤其是(shì)重点学校的审计专业就业质量较高,考取(qǔ)公务员(yuán)的机会较多,有(yǒu)更好的(de)发(fā)展前景。

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会计和审计(jì)哪个发展前景比(bǐ)较好?

  审计(jì)。

  1、审计和会计事相同的,都是以会(huì)计(jì)理论(lùn)为基础(chǔ)的(de)。

  简单类比,会(huì)计(jì)就是(shì)直接记账,而(ér)审计就是对(duì)会计所记账目的检查、监督。

  会(huì)计接(jiē)触(chù)面比较窄,具体(tǐ)工作内容没有太(tài)多(duō)创新的(de)空间。

  只要具备基本(běn)的(de)财务(wù)、税务知识就能应付。

  而审计(jì)行业对人的素质(zhì)要求(qiú)非常高。

  可(kě)能接触到生产、金融(róng)证券(quàn)、房地产等(děng)各类行业客(kè)户,即使是内(nèi)部审计(jì),也需要(yào)涉及(jí)对整个企业业(yè)务的了解,需要有全局观,对各类技术涉(shè)猎面广(guǎng),容易转型和多(duō)角度发展。

  2、从就业前景,审(shěn)计与会计(jì)属于一个专业大类,就业(yè)广泛性方面不(bù)如会计,毕竟财务是企业职能的(de)必备(bèi),而审计却不一定,单位内(nèi)部配备审(shěn)计的毕竟是少数,更多的是(shì)会计(jì)师事务所和(hé)政府单位(wèi)。

  相对适(shì)应面(miàn)就(jiù)窄了很多(duō)。

  3、审计专业未(wèi)来的就业方向(xiàng)

  (1)政府审计:对政府财政(zhèng)资金的使用进行监督的工作内容。

  工作比较累,经常(cháng)会加班,但(dàn)福利待遇不错。

  (2)会计师事务所:事(shì)务所人员非常累,一年出差200-300天左右非常常(cháng)见(jiàn)。

  经(jīng)常一个项(xiàng)目完成直接飞到另(lìng)外(wài)一(yī)个(gè)项目上。

  (3)企业内部审计(jì):内审在国(guó)内企业一般处于边缘化的部门,升职空间不大。

  但会(huì)计和审(shěn)计只是职业中的一个过程(chéng),未来发(fā)展还有很长的路要走,关于审(shěn)计与会计隐嫌友可以考(kǎo)的证书,二者(zhě)领(lǐng)域(yù)内的职称类证书是必须要的考的!

  共同都可(kě)以考(kǎo)的证书是注(zhù)册会计师(shī),注册会计师证书涵盖的内(nèi)容比较广,会计、审计的(de)内容(róng)都(dōu)是包括(kuò)的,所以难度是非(fēi)常大(dà)的!

  注(zhù一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月)册会(huì)计师(shī)拥有在审计报报告上签字的唯一权利,注册会(huì)计师的(de)方向(xiàng)是(shì)审(shěn)计的方向,想要进(jìn)入(rù)会(huì)计师事务所工(gōng)作的(de)考生,注会证书(shū)可以说是非常好的敲门(mén)砖!在事务所累计的(de)经验是非常好的跳板!

  一、审(shěn)计与会计(jì)的(de)联系

  1.审计(jì)主要是对、和会(huì)计(jì)报表(biǎo)等财务会计资料(liào)及其所(suǒ)反映的财政、财务收支活动的(de)真(zhēn)实、合法(fǎ)、效(xiào)益进(jìn)行审查和评价。

  审计需要以会(huì)计资(zī)料为前(qián)提和基础,离开(kāi)了财(cái)务会(huì)计资料,审计工作很难进行。

  2.会(huì)计活动是经济管理的重要一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月组成部分,它本(běn)身(shēn)是审计监督的主要对象。

  在审计产生之初,审计(jì)人员主(zhǔ)要从(cóng)审查(chá)会计(jì)资料入手,对会(huì)计资料中反映的问题进行审查。

  二、审计与会(huì)计的区(qū)别

  1.产生(shēng)的前提(tí)不同

  会计是(shì)为了加强(qiáng)经(jīng)济管理,适应对劳(láo)动耗费和劳动(dòng)成(chéng)果进行核算和分析的需要(yào)而产生(shēng)的;审计是(shì)因(yīn)经济(jì)监督(dū)的需(xū)要,即为了确定经营者或(huò)其他(tā)受托管理者的经济责任的(de)需要而(ér)产(chǎn)生的。

  2.两者性质不同(tóng)

  会计是经营管理的重要组成部分,主要是(shì)对(duì)生产经营或管理(lǐ)过程(chéng)进行反映和(hé)监督;审计则处于具体的(de)经营管理之外,是经济(jì)监督的重(zhòng)要组(zǔ)成部(bù)分,主要对财(cái)政、财务收支及其他经(jīng)济(jì)活(huó)动(dòng)的真实(shí)、合法和效益(yì)进行审查,具有外在(zài)性和(hé)独立(lì)性。

  3.两者对象不同(tóng)

  会计(jì)的对象主要是资金运动过程,审计的对象主要是(shì)会(huì)计资料和其他经济信(xìn)息(xī)所反映(yìng)的经济活动。

  4.方法(fǎ)程(chéng)序不同

  (1)会(huì)计方(fāng)法体系由会计核算、会计分析、会(huì)计检查三部(bù)分(fēn)组成,包(bāo)括(kuò)了记账、算账、报账、用账、查账(zhàng)等内容,其(qí)中包括设置账户(hù)、复式记账、填制(zhì)凭(píng)证、登记账簿、成本(běn)计(jì)算、财(cái)产(chǎn)清查(chá)、会计(jì)报表等(děng)方法(fǎ),其目的(de)是为管理和决策提(tí)供必须的资料和信(xìn)息。

  (2)审计方(fāng)法体(tǐ)系(xì)由规(guī)划方法、实施方法、管理(lǐ)方(fāng)法等组成,而实施方法主要是为了确(què)定审计事(shì)项、收集、对照标(biāo)准评价,提出与决(jué)定,使用资料检查(chá)法、实物(wù)检查(chá)法、审计调查法、审计分(fēn)析(xī)法(fǎ)、审计抽样法等,其(qí)目的是为了对被审计对象(xiàng)进行全面评价(jià)提供证据(jù)而采取的必要方法。

  5.职能(néng)不同

  (1)会计的基(jī)本职能是对经济活(huó)动过程的记录(lù)、计算、反(fǎn)映和(hé)监督;审计的基本(běn)职(zhí)能是(shì)监督,此外还包括评价(jià)和(hé)者卜(bo)公证。

  (2)会计虽说也具有监督职能,但这种监督是一(yī)种自我监督行为(wèi),主要通过会计检查来实现,针对会计业务活(huó)动本身,而审(shěn)计,既(jì)包含了检查,又(yòu)包(bāo)括了对计算行为及(jí)所有(yǒu)的经济活动进行实(shí)地(dì)考察、调查、分析、检(jiǎn)验,即含审(shěn)核稽查计算之意(yì)。

  (3)会(huì)计检查只是各个单位财(cái)会部门的附带(dài)职(zhí)能,而审(shěn)计是独立于财会部(bù)分之外的专职监督检(jiǎn)查;会计检查的目的(de)主要是(shì)为(wèi)了保(bǎo)证会计资料(liào)的真实性(xìng)和准确性。

  其检查范围灶槐、深度、方(fāng)式均受到限制,而审计的目的在于证实财政、财务收支(zhī)的真实、合法、效(xiào)益,审计检查会计(jì)资料只是实现审计目(mù)的的手段之一,但不是(shì)惟一的手段。

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